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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 751 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES Finalidade: PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA 2.160,39 2.160,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES Finalidade: PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA 2.160,39
05/02/2025 Finalidade: PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA 2.160,39
18/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2025 VIVO SA - 15030 2.160,39
TOTAL 2.160,39 2.160,39 2.160,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.