REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - RESCISÃO.
0,00
658,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - RESCISÃO.
658,20
05/02/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - RESCISÃO.
658,20
05/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários
49,36
21/02/2025
Pagamento de Empenho 800/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
608,84
TOTAL
658,20
658,20
658,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.