Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
831 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:7/2021Contrato: 58/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF N°370 |
7.787,34 |
7.787,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
Lic.:7/2021Contrato: 58/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF N°370 |
7.787,34 |
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05/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF N°370
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7.787,34 |
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19/02/2025 |
Pagamento de Empenho 831/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.787,34 |
TOTAL |
7.787,34 |
7.787,34 |
7.787,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.