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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 56/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF N°368 11.868,89 11.868,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 Lic.:7/2021Contrato: 56/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF N°368 11.868,89
05/02/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF N°368 11.868,89
19/02/2025 Pagamento de Empenho 833/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.868,89
TOTAL 11.868,89 11.868,89 11.868,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.