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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 837 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Lic.:16/2025Contrato: 29/2025 Contratação de Empresa especializada em Capacitação e Assessoria para os professores que atuarão no atendimento as demandas dos estudantes com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação por meio do AEE, para o ano letivo de 2025. 1.900,00 19.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 Lic.:16/2025Contrato: 29/2025 Contratação de Empresa especializada em Capacitação e Assessoria para os professores que atuarão no atendimento as demandas dos estudantes com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação por meio do AEE, para o ano letivo de 2025. 19.000,00
17/02/2025 Contratação de Empresa especializada em Capacitação e Assessoria para os professores que atuarão no atendimento as demandas dos estudantes com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação por meio do AEE, para o ano letivo de 2025. 1.900,00
25/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 837/2025 ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME - 18953 1.900,00
TOTAL 19.000,00 1.900,00 1.900,00
SALDO A PAGAR 17.100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.