MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE Curso Básico de Proteção e Defesa Civil - SAÍDA AS 6:00H DE 19/02/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 19/02/2025
390,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE Curso Básico de Proteção e Defesa Civil - SAÍDA AS 6:00H DE 19/02/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 19/02/2025
195,00
05/02/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE Curso Básico de Proteção e Defesa Civil - SAÍDA AS 6:00H DE 19/02/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 19/02/2025
195,00
20/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 843/2025
JOHNI SCHAEFER - 17046
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.