Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
866 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FERRAMENTAS DIVERSAS - FERRAMENTAS DIVERSAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
3.989,00 |
3.989,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2025 |
FERRAMENTAS DIVERSAS - FERRAMENTAS DIVERSAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
3.989,00 |
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11/02/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
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3.989,00 |
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25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 866/2025
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 |
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3.989,00 |
TOTAL |
3.989,00 |
3.989,00 |
3.989,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.