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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 929 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA ( VEICULOS: FOCUS IXK1557 E VAN SPRINTER IZS6F28) - ( VEICULOS: FOCUS IXK1557 E VAN SPRINTER IZS6F28) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 MÃO DE OBRA ( VEICULOS: FOCUS IXK1557 E VAN SPRINTER IZS6F28) - ( VEICULOS: FOCUS IXK1557 E VAN SPRINTER IZS6F28) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 200,00
11/02/2025 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 200,00
TOTAL 200,00 200,00 0,00
SALDO A PAGAR 200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.