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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TOMAS DREBES

Dados do Empenho
Número do empenho: 941 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE LAJEADO/RS, CFE REQ. ANEXO. DIA 28/02/2025 COM SAÍDA AS 17:00HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 23:00HS DO MESMO DIA. 208,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE LAJEADO/RS, CFE REQ. ANEXO. DIA 28/02/2025 COM SAÍDA AS 17:00HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 23:00HS DO MESMO DIA. 208,00
11/02/2025 Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE LAJEADO/RS, CFE REQ. ANEXO. DIA 28/02/2025 COM SAÍDA AS 17:00HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 23:00HS DO MESMO DIA. 208,00
TOTAL 208,00 208,00 0,00
SALDO A PAGAR 208,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.