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Última atualização realizada em 16/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1009 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°2 6.781,00 6.781,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°2 6.781,00
24/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/02; REF. EMPENHO 1008/2026 19199 - ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA 6.781,00
06/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2026 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 6.577,57
06/03/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1009/2026 203,43
TOTAL 6.781,00 6.781,00 6.781,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/03/2026 203,43 1103/2026 Lançada
TOTAL   203,43