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Última atualização realizada em 16/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1011 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 54/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF N°508 7.414,00 7.414,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 Lic.:7/2021Contrato: 54/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF N°508 7.414,00
24/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 00/508; REF. EMPENHO 1010/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 7.414,00
06/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 7.191,58
06/03/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1011/2026 222,42
TOTAL 7.414,00 7.414,00 7.414,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/03/2026 222,42 1097/2026 Lançada
TOTAL   222,42