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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VEZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1094 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAÇÃO AMBULÂNCIA - ADESIVAÇÃO AMBULÂNCIA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IZJ7I04, CONFORME ORÇAMENTO E DANFE ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2026. * TRANSPORTE SANITÁRIO * 2.650,00 2.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAÇÃO AMBULÂNCIA - ADESIVAÇÃO AMBULÂNCIA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IZJ7I04, CONFORME ORÇAMENTO E DANFE ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2026. * TRANSPORTE SANITÁRIO * 2.650,00
TOTAL 2.650,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.650,00