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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HELENA DA SILVA GARCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1161 Data de lançamento: 17/03/2026
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Destino: Erechim/RS, por motivo de: Participar de capacitação sobre Sistemas do Sus no Campos da URI. Conforme requisição n°176/2026 Data e Hora Inicial: 31/03/2026 - 06:30 Data e Hora Final : 31/03/2026 - 17:30 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2026 Destino: Erechim/RS, por motivo de: Participar de capacitação sobre Sistemas do Sus no Campos da URI. Conforme requisição n°176/2026 Data e Hora Inicial: 31/03/2026 - 06:30 Data e Hora Final : 31/03/2026 - 17:30 195,00
17/03/2026 Destino: Erechim/RS, por motivo de: Participar de capacitação sobre Sistemas do Sus no Campos da URI. Conforme requisição n°176/2026 Data e Hora Inicial: 31/03/2026 - 06:30 Data e Hora Final : 31/03/2026 - 17:30 195,00
27/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2026 HELENA DA SILVA GARCIA - 1617 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00