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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1328 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026. 761,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 REF. FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026. 761,40
20/03/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026. 761,40
31/03/2026 Pagamento de Empenho 1328/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 761,40
TOTAL 761,40 761,40 761,40
SALDO A PAGAR 0,00