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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1410 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 56/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF N°519 2.839,00 2.839,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 Lic.:7/2021Contrato: 56/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF N°519 2.839,00
25/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/519; REF. EMPENHO 1410/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 2.839,00
TOTAL 2.839,00 2.839,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.839,00