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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1412 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 57/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF N°520 15.480,00 15.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 Lic.:7/2021Contrato: 57/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF N°520 15.480,00
25/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/520; REF. EMPENHO 1412/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 15.480,00
02/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 15.015,60
02/04/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1412/2026 464,40
TOTAL 15.480,00 15.480,00 15.480,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/04/2026 464,40 1695/2026 Lançada
TOTAL   464,40