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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1422 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 150,00 300,00
3.00 Lavagem de veículo VAN IZS6F28 - VAN IZS6F28 150,00 450,00
2.00 Lavagem de veículo VAN JBR1J15 - VAN JBR1J15 150,00 300,00
1.00 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 150,00 150,00
1.00 Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 70,00 70,00
2.00 Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47 80,00 160,00
2.00 Lavagem de veículo ONIX JDN1H30 - ONIX JDN1H30 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Lavagem de veículo VAN IZS6F28 - VAN IZS6F28 Lavagem de veículo VAN JBR1J15 - VAN JBR1J15 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47 Lavagem de veículo ONIX JDN1H30 - ONIX JDN1H30 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.590,00
25/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº e/50; REF. EMPENHO 1422/2026 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS 1.590,00
TOTAL 1.590,00 1.590,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.590,00