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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1479 Data de lançamento: 01/04/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 57/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF N°04 5.772,00 5.772,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2026 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 57/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF N°04 5.772,00
01/04/2026 Conforme DANFE Nº 700/04; REF. EMPENHO 1479/2026 19199 - ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA 5.772,00
13/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2026 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 5.598,84
13/04/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1479/2026 173,16
TOTAL 5.772,00 5.772,00 5.772,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/04/2026 173,16 1825/2026 Lançada
TOTAL   173,16