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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1793 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.50 OLEO MOTOR 5W30 88,00 1.012,00
1.00 FILTRO DE OLEO 63,00 63,00
1.00 FILTRO DE AR 137,00 137,00
1.00 Filtro de Combustível 436,00 436,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 OLEO MOTOR 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR Filtro de Combustível 1.648,00
22/04/2026 Conforme DANFE Nº 001/344; REF. EMPENHO 1791/2026 20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA 1.648,00
TOTAL 1.648,00 1.648,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.648,00