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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 19:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1826 Data de lançamento: 29/04/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 55/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF N°527 12.643,00 12.643,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2026 Lic.:7/2021Contrato: 55/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF N°527 12.643,00
29/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/527; REF. EMPENHO 1826/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 12.643,00
06/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 12.263,71
06/05/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1826/2026 379,29
TOTAL 12.643,00 12.643,00 12.643,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/05/2026 379,29 2291/2026 Lançada
TOTAL   379,29