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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1839 Data de lançamento: 29/04/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 54/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF N°526 11.675,00 11.675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2026 Lic.:7/2021Contrato: 54/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF N°526 11.675,00
29/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/526; REF. EMPENHO 1838/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 11.675,00
06/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 11.324,75
06/05/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1839/2026 350,25
TOTAL 11.675,00 11.675,00 11.675,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/05/2026 350,25 2285/2026 Lançada
TOTAL   350,25