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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1996 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa: 3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026 - RESCISÃO. 1.008,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026 - RESCISÃO. 1.008,63
12/05/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026 - RESCISÃO. 1.008,63
TOTAL 1.008,63 1.008,63 0,00
SALDO A PAGAR 1.008,63