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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2033 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR 398,00 796,00
2.00 COXIM 299,00 598,00
1.00 FILTRO DE OLEO 46,00 46,00
1.00 FILTRO DE AR 59,00 59,00
4.00 OLEO 0W20 Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para manutenção do veículo SPIN JBG3G30, lotada na SMAS e a serviço do CRAS Mãos Amigas. 79,00 316,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 AMORTECEDOR COXIM FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR OLEO 0W20 Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para manutenção do veículo SPIN JBG3G30, lotada na SMAS e a serviço do CRAS Mãos Amigas. 1.815,00
13/05/2026 Conforme DANFE Nº 001/3184; REF. EMPENHO 2033/2026 15146 - CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME 1.815,00
TOTAL 1.815,00 1.815,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.815,00