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Última atualização realizada em 17/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2128 Data de lançamento: 19/05/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS 320,00 320,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS, PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECTRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVM-3441 E PRO CAMINHÃO IZI-0C74, CONFORME NOTAS EM ANEXO 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2026 PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS, PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECTRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVM-3441 E PRO CAMINHÃO IZI-0C74, CONFORME NOTAS EM ANEXO 620,00
19/05/2026 Conforme DANFE Nº 890/67121025; REF. EMPENHO 2128/2026 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS 620,00
03/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2026 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 620,00
TOTAL 620,00 620,00 620,00
SALDO A PAGAR 0,00