Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026. |
47.724,44 |
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| 20/05/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2026. |
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47.724,44 |
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| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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211,21 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 20%, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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253,33 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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416,29 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 13% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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637,89 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM. JUDICIAL SALARIO MINIMO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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729,45 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.323,82 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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3.040,50 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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4.716,95 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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5.048,18 |
| 20/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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8.562,12 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 2242/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.784,70 |
| TOTAL |
47.724,44 |
47.724,44 |
47.724,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |