| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA |
| Número do empenho: | 2266 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA NF anexo. - NF anexo. Finalidade: Pagamento de mão-de-obra referente a manutenção realizada no veículo SPIN JBG3G30, lotado na SMAS e a serviço do CRAS Mãos Amigas. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | MÃO DE OBRA NF anexo. - NF anexo. Finalidade: Pagamento de mão-de-obra referente a manutenção realizada no veículo SPIN JBG3G30, lotado na SMAS e a serviço do CRAS Mãos Amigas. | 420,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 700/18; REF. EMPENHO 2266/2026 20453 - 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||