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Última atualização realizada em 17/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2310 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF N°07 7.417,00 7.417,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF N°07 7.417,00
26/05/2026 Conforme DANFE Nº 700/07; REF. EMPENHO 2310/2026 19199 - ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA 7.417,00
03/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2026 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 7.194,49
03/06/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2310/2026 222,51
TOTAL 7.417,00 7.417,00 7.417,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/06/2026 222,51 2946/2026 Lançada
TOTAL   222,51