Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. |
27.067,01 |
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| 25/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. |
|
27.067,01 |
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| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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31,37 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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47,63 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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186,00 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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186,24 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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1.054,29 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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2.103,17 |
| 28/01/2026 |
Pagamento de Empenho 239/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.458,31 |
| TOTAL |
27.067,01 |
27.067,01 |
27.067,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |