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Última atualização realizada em 17/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2443 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE AS PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DA FIORINO, NOTA Nº 3411. 1.378,00 1.378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE AS PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DA FIORINO, NOTA Nº 3411. 1.378,00
02/06/2026 Conforme DANFE Nº 1/3411; REF. EMPENHO 2443/2026 160 - JOSE ORTIZ GNICH 1.378,00
11/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2026 JOSE ORTIZ GNICH - 160 1.378,00
TOTAL 1.378,00 1.378,00 1.378,00
SALDO A PAGAR 0,00