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Última atualização realizada em 18/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2503 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:36/2026Contrato: 47/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF N°558 7.673,00 7.673,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 Lic.:36/2026Contrato: 47/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF N°558 7.673,00
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/558; REF. EMPENHO 2503/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 7.673,00
17/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 7.442,81
17/06/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2503/2026 230,19
TOTAL 7.673,00 7.673,00 7.673,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/06/2026 230,19 3254/2026 Lançada
TOTAL   230,19