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Última atualização realizada em 28/07/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2883 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: INDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°22/2025 - COMAJA 565,00 2.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: INDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°22/2025 - COMAJA 2.260,00
TOTAL 2.260,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.260,00