Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. |
5.580,93 |
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| 14/07/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. |
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5.580,93 |
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| 14/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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5,74 |
| 14/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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24,49 |
| 14/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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86,90 |
| 14/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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855,86 |
| 14/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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1.169,58 |
| 23/07/2026 |
Pagamento de Empenho 2958/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.438,36 |
| TOTAL |
5.580,93 |
5.580,93 |
5.580,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |