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Última atualização realizada em 19/08/2026 às 11:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3233 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 36 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:36/2026Contrato: 43/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 17. 2.920,00 2.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 Lic.:36/2026Contrato: 43/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 17. 2.920,00
28/07/2026 Lic.:36/2026Contrato: 43/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 17. 2.920,00
06/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3233/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 2.832,40
06/08/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3233/2026 87,60
TOTAL 2.920,00 2.920,00 2.920,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/08/2026 87,60 4285/2026 Lançada
TOTAL   87,60