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Última atualização realizada em 15/08/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3250 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2100.16 GASOLNA ADITIVADA 6,01 12.621,99
1079.43 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE *EMENDA PARLAMENTAR IV* 7,40 7.987,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 GASOLNA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE *EMENDA PARLAMENTAR IV* 20.609,74
04/08/2026 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE *EMENDA PARLAMENTAR IV* 20.609,74
11/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 20.609,74
TOTAL 20.609,74 20.609,74 20.609,74
SALDO A PAGAR 0,00