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Última atualização realizada em 19/08/2026 às 11:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3300 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - RESCISÃO VILMAR. 2.362,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - RESCISÃO VILMAR. 2.362,01
04/08/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - RESCISÃO VILMAR. 2.362,01
12/08/2026 Pagamento de Empenho 3300/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.362,01
TOTAL 2.362,01 2.362,01 2.362,01
SALDO A PAGAR 0,00