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Última atualização realizada em 19/08/2026 às 11:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3334 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF°12 6.181,00 6.181,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF°12 6.181,00
11/08/2026 Conforme DANFE Nº 700/12; REF. EMPENHO 3333/2026 19199 - ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA 6.181,00
TOTAL 6.181,00 6.181,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.181,00