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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3369 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SER TROCADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA INM-6H26, CONFORME NOTA EM ANEXO 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SER TROCADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA INM-6H26, CONFORME NOTA EM ANEXO 480,00
17/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/68578286; REF. EMPENHO 3369/2026 20453 - 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA 480,00
25/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2026 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA - 20453 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00