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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3389 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF°13 3.091,00 3.091,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF°13 3.091,00
17/08/2026 Conforme DANFE Nº 700/13; REF. EMPENHO 3388/2026 19199 - ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA 3.091,00
21/08/2026 estorno de liquidação -3.091,00
25/08/2026 anular empenho -3.091,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00