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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3663 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2026 - FÉRIAS VERA SIMONE. 1.458,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2026 - FÉRIAS VERA SIMONE. 1.458,45
25/08/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2026 - FÉRIAS VERA SIMONE. 1.458,45
08/09/2026 Pagamento de Empenho 3663/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.458,45
TOTAL 1.458,45 1.458,45 1.458,45
SALDO A PAGAR 0,00