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Última atualização realizada em 01/10/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3833 Data de lançamento: 14/09/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO ROLO COMPACTADOR SX123, CONFORME NOTAS EM ANEXO 2.355,00 2.355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO ROLO COMPACTADOR SX123, CONFORME NOTAS EM ANEXO 2.355,00
14/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/89; REF. EMPENHO 3833/2026 2532 - RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA 2.355,00
18/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2026 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 2.284,35
18/09/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3833/2026 70,65
TOTAL 2.355,00 2.355,00 2.355,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/09/2026 70,65 5251/2026 Lançada
TOTAL   70,65