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Última atualização realizada em 01/10/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3847 Data de lançamento: 14/09/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:18/2024Contrato: 96/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF°59 10.051,00 10.051,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2026 Lic.:18/2024Contrato: 96/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF°59 10.051,00
14/09/2026 Conforme DANFE Nº 700/59; REF. EMPENHO 3847/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 10.051,00
18/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 9.749,47
18/09/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3847/2026 301,53
TOTAL 10.051,00 10.051,00 10.051,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/09/2026 301,53 5257/2026 Lançada
TOTAL   301,53