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Última atualização realizada em 01/10/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4066 Data de lançamento: 21/09/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.50 OLEO MOTOR 5W30 110,00 1.265,00
1.00 FILTRO DE OLEO 62,00 62,00
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JBR1J15, CONFORME DANFE ANEXA. * TRANSPORTE SANITÁRIO * 168,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2026 OLEO MOTOR 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR CONDICIONADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JBR1J15, CONFORME DANFE ANEXA. * TRANSPORTE SANITÁRIO * 1.495,00
21/09/2026 Conforme DANFE Nº 001/410; REF. EMPENHO 4066/2026 20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA 1.495,00
TOTAL 1.495,00 1.495,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.495,00