Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026. |
4.541,75 |
|
|
| 25/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026. |
|
4.541,75 |
|
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
4,99 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
21,44 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
50,37 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
988,07 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
1.524,22 |
| 30/01/2026 |
Pagamento de Empenho 447/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.952,66 |
| 30/01/2026 |
anular de pagamento |
|
|
-1.952,66 |
| 03/02/2026 |
Pagamento de Empenho 447/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.952,66 |
| TOTAL |
4.541,75 |
4.541,75 |
4.541,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |