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Última atualização realizada em 22/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 496 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
260.20 GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMVOLVIDAS PELO VRAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO DE EQUIPES TECNICAS P/ ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS 6,01 1.563,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMVOLVIDAS PELO VRAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO DE EQUIPES TECNICAS P/ ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS 1.563,80
27/01/2026 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMVOLVIDAS PELO VRAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO DE EQUIPES TECNICAS P/ ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS 1.563,80
09/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 1.563,80
TOTAL 1.563,80 1.563,80 1.563,80
SALDO A PAGAR 0,00