Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS. |
2.970,95 |
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| 28/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS. |
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2.970,95 |
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| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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5,55 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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11,47 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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108,95 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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152,78 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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367,98 |
| 06/02/2026 |
Pagamento de Empenho 541/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.324,22 |
| TOTAL |
2.970,95 |
2.970,95 |
2.970,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |