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Última atualização realizada em 22/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 553 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS RETRO MULLER 01 - SERVIÇOS RETRO MULLER 01 40,60 40,60
1.00 serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS NA MINI CARREGADEIRA - SERVIÇOS NA MINI CARREGADEIRA 65,00 65,00
1.00 serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS NO CAMINHÃO MUKH - SERVIÇOS NO CAMINHÃO MUKH Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 386,00 386,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS RETRO MULLER 01 - SERVIÇOS RETRO MULLER 01 serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS NA MINI CARREGADEIRA - SERVIÇOS NA MINI CARREGADEIRA serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS NO CAMINHÃO MUKH - SERVIÇOS NO CAMINHÃO MUKH Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 491,60
28/01/2026 Conforme DANFE Nº 1/1683; 1/1682; 1/1684; REF. EMPENHO 553/2026 2532 - RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA 491,60
10/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 553/2026 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 491,60
TOTAL 491,60 491,60 491,60
SALDO A PAGAR 0,00