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Última atualização realizada em 22/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 674 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 OLEO MOTOR 5W30 48,00 216,00
1.00 FILTRO DE OLEO 35,00 35,00
1.00 FILTRO DE AR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO SPIN - PLACA SGB2E64, CONFORME DANFE ANEXA. 79,00 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 OLEO MOTOR 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO SPIN - PLACA SGB2E64, CONFORME DANFE ANEXA. 330,00
10/02/2026 Conforme DANFE Nº 001/292; REF. EMPENHO 674/2026 20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA 330,00
TOTAL 330,00 330,00 0,00
SALDO A PAGAR 330,00