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Última atualização realizada em 22/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 675 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 OLEO MOTOR 5W30 DIESEL - DIESEL 85,00 935,00
1.00 FILTRO DE OLEO 52,00 52,00
1.00 FILTRO DE AR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓELO NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. * TRANSPORTE SANITÁRIO * 102,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 OLEO MOTOR 5W30 DIESEL - DIESEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓELO NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. * TRANSPORTE SANITÁRIO * 1.089,00
10/02/2026 Conforme DANFE Nº 001/293; REF. EMPENHO 675/2026 20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA 1.089,00
TOTAL 1.089,00 1.089,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.089,00