Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS. |
5.279,66 |
|
|
| 10/02/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS. |
|
5.279,66 |
|
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
9,99 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
20,43 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
193,65 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
733,82 |
| 10/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
1.333,59 |
| 20/02/2026 |
Pagamento de Empenho 683/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.988,18 |
| TOTAL |
5.279,66 |
5.279,66 |
5.279,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |