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Última atualização realizada em 16/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 721 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTUDANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
49.00 VALE MATERIAL ESCOLAR PROGRAMA REALIZA MAIS EDUCAÇÃO Finalidade: REFERENTE A VALE MATERIAL ESCOLAR DO PROGRAMA REALIZA MAIS EDUCAÇÃO - LEI MUNICIPAL N°1.303/2025 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 / DECRETO N°1.435 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 150,00 7.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 VALE MATERIAL ESCOLAR PROGRAMA REALIZA MAIS EDUCAÇÃO Finalidade: REFERENTE A VALE MATERIAL ESCOLAR DO PROGRAMA REALIZA MAIS EDUCAÇÃO - LEI MUNICIPAL N°1.303/2025 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 / DECRETO N°1.435 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 7.350,00
10/02/2026 REFERENTE A VALE MATERIAL ESCOLAR DO PROGRAMA REALIZA MAIS EDUCAÇÃO - LEI MUNICIPAL N°1.303/2025 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 / DECRETO N°1.435 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 7.350,00
05/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2026 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 7.350,00
TOTAL 7.350,00 7.350,00 7.350,00
SALDO A PAGAR 0,00